問題已解決

請問,我們一月份開了一張含稅4.99的發(fā)票,當(dāng)時增值稅0.57繳稅不超過一元錢不能繳納,是不是下次我們在開票比如10萬稅款1300元,繳稅稅款是1300.57元的增值稅累計的對嗎?還是0.57元增值稅就不顯示不用繳納了?

84785022| 提問時間:2024 04/12 21:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,是當(dāng)月合計計算增值稅
2024 04/12 21:03
小林老師
2024 04/12 21:03
根據(jù)圖片題目,還得繳納
84785022
2024 04/12 21:06
我們1月份只開了5元的發(fā)票,這個月度我做賬是正常做賬嗎? 借:應(yīng)收賬款4.99 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.22 增值稅-應(yīng)交增值稅0.57元 對嗎?
小林老師
2024 04/12 21:10
你好,您的分錄沒問題
84785022
2024 04/12 21:15
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)出去吧 等下次再開票比如10萬 借:應(yīng)收賬款10 貸:主營業(yè)務(wù)收入9 增值稅-應(yīng)交增值稅1 等于增值稅加上個月總金額就是1.57元對嗎?
小林老師
2024 04/12 21:56
您好,是的,您的理解非常正確,
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