問題已解決

老師,上月應付的貨款(金額已知道),下個月收到發(fā)票才付款,會計分錄這樣做對嗎? 借:主營業(yè)務成本 10000 貸:應付賬款-x公司 10000 下午月收到發(fā)票支付貨款時 借:應付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000

84785041| 提問時間:04/12 06:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好當月沒有支付銷售出去了可以
04/12 06:47
84785041
04/12 06:56
不用做應收暫估,下月收到發(fā)票后在沖銷上月暫估分錄,根據(jù)正式發(fā)票入賬嗎?
郭老師
04/12 07:01
你好正規(guī)的需要這么做的 暫估和你發(fā)票一樣的才可以按你上面的
84785041
04/12 08:31
因為每個月都能核算出上月準確的貨款金額,所以要用以上哪個分錄做呢
郭老師
04/12 08:33
可以的可以這么做的
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