問題已解決
老師,23年的年報24年1月初已經(jīng)報了,但是調(diào)了分錄,費用多了,之前交多了,現(xiàn)在匯算清繳時候,分錄已經(jīng)反結(jié)賬了,年報還要改嗎?所得稅匯算清繳只要調(diào)減?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,匯算清繳的時候再改
04/12 00:58
84784975
04/12 08:47
匯算清繳的時候再改,改什么老師
84784975
04/12 08:48
調(diào)了一筆分錄22年的
沖了管理費用,資產(chǎn)負(fù)債表就不平,差異就是這筆6K,小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有用未分配利潤
東老師
04/12 08:48
就是稅多交了,就是匯算清交以后找稅務(wù)局申請退稅就行了。
84784975
04/12 08:52
匯算清繳的時候再改,改什么老師
調(diào)了一筆分錄22年的
沖了管理費用,資產(chǎn)負(fù)債表就不平,差異就是這筆6K,小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有用未分配利潤
東老師
04/12 08:52
您當(dāng)時多做了具體是咋么做的
84784975
04/12 08:54
之前管理費用
貸在建工程
現(xiàn)在在建工程貸管理費用
東老師
04/12 08:55
現(xiàn)在借在建工程 貸利潤分配未分配利潤
84784975
04/12 08:57
費用不大才6K,做的當(dāng)期,怎么就不平了
84784975
04/12 08:57
不需要用利潤分配-未分配利潤
東老師
04/12 08:58
那可以借方管理費用負(fù)數(shù)看看
閱讀 3481