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老師,出口退稅的流程是怎樣的?賬務(wù)如何處理?

84784990| 提問時間:04/10 18:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
出口退稅的流程主要包括以下幾個步驟: 準(zhǔn)備材料。企業(yè)需要準(zhǔn)備出口貨物報關(guān)單、貨物銷售合同、海關(guān)出口核銷單、發(fā)票、匯款單、外匯核銷單、合同委托書以及其他相關(guān)證明材料。 申報出口退稅。企業(yè)可以通過出口退稅電子申報系統(tǒng)或前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)行現(xiàn)場申報。申報時需填寫出口退免稅申請表,并提交相關(guān)材料。 審核退稅申請。海關(guān)和稅務(wù)部門審核企業(yè)提交的退稅申請。審核通過后,退稅金額將打入企業(yè)指定的銀行賬戶。 領(lǐng)取退稅款項。企業(yè)可以通過網(wǎng)銀或前往銀行柜臺領(lǐng)取退稅款項。之后,需保留相關(guān)的申報材料和賬戶信息以便核查。
04/10 18:10
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04/10 18:18
老師,賬務(wù)處理呢?
宋生老師
04/10 18:37
計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額.當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款 (當(dāng)期應(yīng)退稅額), 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅 (當(dāng)期免抵退稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 收到出口退稅款: 借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
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