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請問 支付項目工人的工資借支應(yīng)該如何做賬務(wù)處理? 需要做計提嗎?
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速問速答借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
以后發(fā)工資時扣回
04/10 16:27
84784989
04/10 16:46
好的,請問需要給他們申報個稅嗎 我們是按月給他們發(fā)生活費
家權(quán)老師
04/10 16:51
計提了工資就得申報個稅,可以發(fā)生生活費的
84784989
04/10 16:58
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
做這個分錄是不是不可以抵扣成本呀
家權(quán)老師
04/10 16:59
這個不涉及損益,怎么抵成本呢?
84784989
04/10 17:02
我們想低成本 可以放在
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎
然后實際支付
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款?
家權(quán)老師
04/10 17:03
你那個是正常的計提工資,不是抵他欠公司的賬
84784989
04/10 17:15
是的 就是正常的做工資薪金申報,因為他們每個人每年的工資還沒6萬
家權(quán)老師
04/10 17:22
工資正常計提,只是發(fā)工資時扣借款
84784989
04/10 17:23
就是說 我可以不每個月申報是波
計提還是
借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
家權(quán)老師
04/10 17:26
他以前是預(yù)支了,現(xiàn)在是你每月按扣除的預(yù)支工資申報個稅
84784989
04/10 17:27
是的 工資會在借支里面扣
家權(quán)老師
04/10 17:28
對了呀,就那樣處理就完事了
84784989
04/10 17:54
那就是和正常的工資一樣的做計提和發(fā)放是波
借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
但是沒有給他們買社保,沒有舉報的話,應(yīng)該沒有問題吧
家權(quán)老師
04/10 17:55
借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬?
貸 銀行存款 發(fā)生活費
其他應(yīng)收款-預(yù)支的工資
84784989
04/10 17:58
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款 發(fā)生活費
其他應(yīng)收款-預(yù)支的工資
我們就每個月給他們發(fā)生活費,為什么要掛在其他應(yīng)收款呀 什么時候掛在其他應(yīng)收好些呢 年底嘛
家權(quán)老師
04/10 17:59
是扣除他借支款,你不想扣就不做
84784989
04/10 18:00
貸是 銀行存款或者其他應(yīng)收是這樣嗎
家權(quán)老師
04/10 18:02
不是或者你需要扣預(yù)支的就做其他應(yīng)收,不需要扣就刪除那個科目
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