問題已解決

請問下老師就是我外購了一批產(chǎn)品,贈送給客戶,這個做賬的話 是借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 稅費嗎

84785044| 提問時間:04/10 14:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 不是 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費
04/10 14:36
84785044
04/10 14:39
老師那我去年6月份做的是上面那樣的呢,是不是要更正去年的企業(yè)所得稅申報表呢
小菲老師
04/10 14:41
同學,你好 你要更正憑證
84785044
04/10 14:49
老師那我要怎么調(diào)整憑證呢? 那是不是要在3月份調(diào)整呢
小菲老師
04/10 14:54
同學,你好 修改去年6月份的憑證,要更正當年的申報表
84785044
04/10 14:55
老師那意思我更正了6月份的憑證以后,再去更正第四季度的申報表嗎?
小菲老師
04/10 14:55
同學,你好 嗯嗯,是的
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