問題已解決
老師,今年收到稅局說2022年有張票是不能抵扣的,我在增值稅申報表做了進項稅額轉出,會計分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
04/10 13:25
84784947
04/10 13:29
我做了這兩筆分錄。不需要這樣做么?
東老師
04/10 13:30
你做的這個會計分錄是結轉增值稅的時候這么做的
84784947
04/10 13:31
這兩筆是不需要做么
東老師
04/10 13:31
這個也需要做,就是你結轉增值稅的時候做就行
84784947
04/10 13:32
等于是要先做您前面說的兩筆,再做我后面這兩筆?
東老師
04/10 13:33
對,沒錯的,就是這個意思
84784947
04/10 13:41
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整。這筆期末結轉損益的時候系統(tǒng)不是會自動結轉么
東老師
04/10 13:41
不會自動結轉的,是需要你手動結轉的
84784947
04/10 13:50
好的,謝謝老師
東老師
04/10 13:50
不客氣幫忙給個五星好評,多謝多謝
閱讀 111