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未支付固定資產(chǎn)還款額,需要怎么計提折舊
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速問速答固定資產(chǎn)到了是嗎
原值-殘值)/12/年限
殘值率自己設(shè)置零到5%
2024 04/09 21:29
84784995
2024 04/09 21:31
不是這個意思,是老板漏付一個固定還款錢了,需要怎么計提折舊
84784995
2024 04/09 21:31
還是不需要計提折舊
84784995
2024 04/09 21:32
現(xiàn)在問的是怎么做分錄,還是借管理費用貸累計折舊
84784995
2024 04/09 21:34
意思這個固定已經(jīng)買了一直在用,錢是分期支付,但是有一個沒付固定資產(chǎn)還額,我還是照樣計提折舊嗎
郭老師
2024 04/09 21:34
需要折舊
沒有支付的也需要折舊
后勤用的可以
84784995
2024 04/09 22:20
之前那個財務(wù)直接記借主營業(yè)務(wù)成本,貸累計折舊,我這樣子記就出現(xiàn)負數(shù),那是不是記到借管理費用貸累計折舊。她這樣子做對不對。她的分錄是這樣子做,借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784995
2024 04/09 22:21
這樣做了她為什么她還有單獨在做一筆,借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
郭老師
2024 04/09 23:09
這個是用在那里的
單位主營是啥
84784995
2024 04/10 07:41
固定資產(chǎn)分期還款額,那個人這樣子記分錄,借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊借其他應(yīng)付款貸銀行存款,做完這一步那個人又做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。都不太懂,現(xiàn)在老板漏付一筆還款額,那我怎么記分錄,麻煩寫出,還有為什么我用她這一筆折舊出現(xiàn)負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。麻煩寫出分錄急用。怎么你們不看上面
84784995
2024 04/10 07:41
固定資產(chǎn)分期還款額,那個人這樣子記分錄,借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊借其他應(yīng)付款貸銀行存款,做完這一步那個人又做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。都不太懂,現(xiàn)在老板漏付一筆還款額,那我怎么記分錄,麻煩寫出,還有為什么我用她這一筆折舊出現(xiàn)負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。麻煩寫出分錄急用。怎么你們不看上面
郭老師
2024 04/10 07:48
借,固定資產(chǎn),
未確認(rèn)融資費用
貸,銀行存款、
長期應(yīng)付款
按月借,長期應(yīng)付款,
貸,其他應(yīng)付款,
借,財務(wù)費用,貸,未確認(rèn)融資費用
郭老師
2024 04/10 07:48
上面是分期付款的
然后次月開始折舊,借管理費用等
貸累計折舊
84784995
2024 04/10 09:18
你這個太復(fù)雜了,簡單一點,我只想知道,老板未還款,我的分錄怎么做一套一下
84784995
2024 04/10 09:20
做內(nèi)賬分錄,固定資產(chǎn)還款額漏付一筆,整套分錄
郭老師
2024 04/10 09:20
你好,我這個不麻煩你得做固定資產(chǎn)不是嗎?固定資產(chǎn)是按照原值來錄入的呀,然后按月分期分還款。
84784995
2024 04/10 09:29
他們從來沒做固定資產(chǎn)哦,是內(nèi)賬做的很簡單,這樣子我不是一直掛著有科目
郭老師
2024 04/10 09:29
你好,那你買來的時候怎么做的?
84784995
2024 04/10 09:40
你說這樣子分錄我這邊出現(xiàn)負數(shù)
郭老師
2024 04/10 09:41
累計折舊負數(shù)?
它是貸方余額,貸方增加,借方減少。
郭老師
2024 04/10 09:41
不是累計折舊,出現(xiàn)的負數(shù)是哪一個?你說清楚一點。
84784995
2024 04/10 10:04
我的意思是說,你剛剛發(fā)的那些固定資產(chǎn),那長期那些科目我都用了,然后都是出現(xiàn)負數(shù)的,用不了,因為我們以前那個會計他沒有用過這些科目you說的那些我每個都用主要是我們這一邊,因為老板沒有付,就是固定資產(chǎn)沒有還款,然后我這邊計提折舊,也記不了一計提就是負數(shù),老是出現(xiàn)負數(shù)
郭老師
2024 04/10 10:05
累計折舊,你看下余額方向在哪里?
84784995
2024 04/10 10:06
我現(xiàn)在問的是內(nèi),我們做的內(nèi)臟,我可以不計提折舊嗎?內(nèi)賬,如果我一計提的話,因為第一步?jīng)]有做嘛,我做直接做第二步的話就科目余額表就出現(xiàn)負數(shù)
84784995
2024 04/10 10:07
你說那一些我都試過了
84784995
2024 04/10 10:07
外賬就可以直接計提折舊,
郭老師
2024 04/10 10:12
可以的,可以不做折舊的,但是很有可能會影響你的利潤。
郭老師
2024 04/10 10:12
按照你老板自己要求來就可以的,你們想怎么做就怎么做。
84784995
2024 04/10 11:17
但是計提折舊就一直是負數(shù),平衡不了,就是影響到利潤了,現(xiàn)在需要一個什么方式可以不影響
郭老師
2024 04/10 11:17
你好,那你直接借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款、其他應(yīng)付款吧。按月支付的租金做這個?;蛘呤墙桀A(yù)付賬款,貸銀行放款,按月分?jǐn)?,借管理費用,貸預(yù)付賬款。
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