問題已解決

上個(gè)月做了預(yù)收單把美元幣別做成了人民幣,這個(gè)月無法跟銷售發(fā)票核算,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?

84785006| 提問時(shí)間:04/09 18:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,咱是這是業(yè)務(wù)模塊做的么,可以幫紅沖嘛,跟我們總賬一樣,做一個(gè)相反的,再做一個(gè)正確的
04/09 18:06
84785006
04/09 18:14
老師,請(qǐng)問還有其他的辦法嗎?
廖君老師
04/09 18:16
您好,咱這個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是自已的話,讓技術(shù)開發(fā)那里想辦法,他們知道底層的邏輯
84785006
04/09 18:17
好的謝謝,但我感覺好像只能走憑證紅沖了
廖君老師
04/09 18:19
您好,總賬里沖挺好的呀
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