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我們公司的水電費付款到票都滯后, 1月預提水電費:借:制造費用 貸:預提費用 2月付款 借:其他應收款 貸:銀行存款 3月到票 借:預提費用 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他應收款 這樣做賬可以嗎?

84785045| 提問時間:04/09 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
04/09 17:59
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