問題已解決
2023年開出去的銷售發(fā)票,對方未抵扣未入賬,2024年對發(fā)票進行紅沖,影響2023年的企業(yè)利潤嗎,賬務(wù)處理是怎么操作的
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速問速答你單位不影響,對方?jīng)]有做,成本費用也不影響。
04/09 16:54
84785027
04/09 16:55
分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
04/09 16:56
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
84785027
04/09 17:00
因為這幾張要紅充的票,企業(yè)2023年賬面盈利很多,需要繳納所得稅,老板不愿意,可以通過以前年度損益科目把2023年的利潤調(diào)低嗎
郭老師
04/09 17:00
你這樣的話,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785027
04/09 17:03
因為這幾張發(fā)票金額挺大的,如果因為這幾張發(fā)票繳納十多萬的企業(yè)所得稅確實有些難接受,請問有什么方法補救呢
郭老師
04/09 17:04
有沒有那種費用發(fā)票?今年年初收到的?
郭老師
04/09 17:04
然后你作為去年的成本費用。
84785027
04/09 17:07
2月份收到一張20多萬的咨詢費發(fā)票,紅沖的發(fā)票有200多萬,這個有點杯水車薪的感覺
郭老師
04/09 17:07
那你去做以前年度損益調(diào)整。
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