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老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧

84784986| 提問時(shí)間:2024 04/09 13:24
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,不用更正23年第四季度的報(bào)表 按照未取得發(fā)票的做調(diào)增,填寫在調(diào)整表第30行的其他
2024 04/09 13:27
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