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沖減上期多計提的印花稅 借:稅金及附加 負(fù)數(shù)差額 貸:應(yīng)交稅費-一印花稅 負(fù)數(shù)差額 這樣對不對

84785043| 提問時間:04/08 19:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!不跨年是可以的
04/08 19:21
84785043
04/08 19:28
跨年了小企業(yè)會計準(zhǔn)則是怎么做分錄的
宋生老師
04/08 19:29
你好!你想這樣也可以。但是會計上并沒有說小企業(yè)準(zhǔn)則這樣做,其他準(zhǔn)則那樣做 正常都是要計入以前年度損益調(diào)整
84785043
04/08 19:32
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。只多計提了1分
宋生老師
04/08 19:33
你好!那你直接沖減就行。不用管以前年度損益了
84785043
04/08 19:34
好的,謝謝。
宋生老師
04/08 19:35
你好!不用客氣的了
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