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想問一下,員工報(bào)銷出差費(fèi)用,餐費(fèi),車費(fèi)用別的發(fā)票來來代替要怎么入賬?發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷金額

84784986| 提問時(shí)間:04/08 16:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,嚴(yán)格來說是不可以這樣子的。
04/08 16:55
84784986
04/08 17:05
要怎么處理?
宋生老師
04/08 17:05
你好,這個(gè)就是當(dāng)給他的補(bǔ)貼進(jìn)行申報(bào)。
84784986
04/08 18:38
怎么賬務(wù)處理?
宋生老師
04/08 18:39
你好!一般是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬。 如果你想按發(fā)票,就看他給了什么發(fā)票
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