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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是代賬公司,我收到這個單位一次性打給我的代理記賬費(fèi)用。我怎么做會計(jì)分錄?是微信轉(zhuǎn)給我的,不是轉(zhuǎn)給我公戶的
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速問速答借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后把錢再轉(zhuǎn)到對公賬戶
2024 04/08 13:32
84785039
2024 04/08 13:35
那她這個單位怎么做賬?會計(jì)分錄呢
東老師
2024 04/08 13:35
這個單位借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
84785039
2024 04/08 13:38
那分?jǐn)偟矫總€月不?一年的費(fèi)用?分?jǐn)傄沧龇咒泦?/div>
東老師
2024 04/08 13:38
開票開一年的話也可以分擔(dān)到每個月里面
84785039
2024 04/08 13:38
她不是銀行轉(zhuǎn)給我的錢,是自己微信轉(zhuǎn)我的?用什么會計(jì)科目
東老師
2024 04/08 13:39
那貸方就是其他應(yīng)付款
84785039
2024 04/08 13:40
開發(fā)票開的代理記賬費(fèi)用。沒有寫一年
84785039
2024 04/08 13:41
直接做這個不分?jǐn)偸遣皇遣粚α?/div>
東老師
2024 04/08 13:41
這費(fèi)用的期限是多久才行呢
84785039
2024 04/08 13:43
一年的代賬費(fèi)用
東老師
2024 04/08 13:43
如果是一年的就可以在這個一年的范圍內(nèi)按月攤銷記入到費(fèi)用
84785039
2024 04/08 13:45
那做了借管理費(fèi)用全年的費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款。再做另外一個分?jǐn)偡咒浭鞘裁疵吭?/div>
東老師
2024 04/08 13:45
這種其實(shí)你直接記住管理費(fèi)用就行了,不分擔(dān)也沒啥問題
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