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老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月做的科目以前年度損益調(diào)整未把科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去,那這個(gè)怎么處理?且現(xiàn)在已經(jīng)2024年了

84784995| 提問時(shí)間:04/07 10:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就行了把這個(gè)科目從反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
04/07 10:56
84784995
04/07 10:58
好的,然后發(fā)現(xiàn)12月有未結(jié)轉(zhuǎn)的不需要繳納的增值稅,那還是用以前年度損益調(diào)整去調(diào)整。那是不是也是在做這邊分錄的當(dāng)月同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 到利潤分配未分配利潤那邊去嗎?
玲老師
04/07 11:01
是的,處理是一樣的,最終都是結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤。
84784995
04/07 11:04
那當(dāng)月調(diào)整,就當(dāng)月直接結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
玲老師
04/07 11:05
的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是對(duì)的。
84784995
04/07 11:08
好的,謝謝老師
玲老師
04/07 11:10
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