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你好。一般納稅人申報增值稅可以內銷和外銷同時申報嗎

84785011| 提問時間:2024 04/03 20:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 可以的,可以一起申報的
2024 04/03 20:35
84785011
2024 04/03 20:43
如果收入,確認收入是30萬,進項票我們能提供25萬,那是30萬收入都能免稅,還是進銷差額5萬繳納13%
劉艷紅老師
2024 04/03 20:45
收入免稅是什么意思,不太明白
劉艷紅老師
2024 04/03 20:46
你說的是免什么稅呀?
84785011
2024 04/03 21:01
跨境電商公司,一般納稅人月度申報增值稅按出口免稅申報,確認多少申報增值稅的收入
84785011
2024 04/03 21:02
免稅部分可以后補報關單和發(fā)票的話,如果30萬收入我能提供25萬,那剩下的5萬怎么辦
劉艷紅老師
2024 04/03 21:03
你們是有額度的,還是所有的都是免稅的
84785011
2024 04/03 21:09
沒有額度,不太懂全部報免稅還是分開填報內外銷
84785011
2024 04/03 21:11
全部報的話,比如30萬剩下的5萬要完全提供報關單和進項發(fā)票還是可以轉內銷報
劉艷紅老師
2024 04/03 21:11
你們有免稅的還有不免稅的,是吧
劉艷紅老師
2024 04/03 21:11
你們開票是都開了,是吧
84785011
2024 04/03 21:12
是的,然后免稅部分金額不確定
劉艷紅老師
2024 04/03 21:14
免稅的填在免稅那里,有稅額的填稅額的地方,分別填,然后再申報
84785011
2024 04/03 21:18
只能提前確認免稅的和有稅額的再申報是嗎,全部填免稅的話,要完整補充資料是嗎,不能差的地方再按稅額是嗎
劉艷紅老師
2024 04/03 21:21
是的,提前確認免稅的和有稅額的再申報
84785011
2024 04/04 01:54
那公賬上公司與法人的往來款賬面一般怎么處理呢
劉艷紅老師
2024 04/04 08:16
是法人欠公司的錢嗎
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