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我是醫(yī)院,給員工交了個人意外險,員工受傷開票300元,實際收到補償款280,分錄應(yīng)該怎么做

84784984| 提問時間:04/03 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們實際支付給他多少?
04/03 14:56
84784984
04/03 14:59
因為我們是醫(yī)院,是按正常價格300開票的,這個也沒收員工的錢,開完票直接給保險那報銷了,給報了280,轉(zhuǎn)到我們公戶上了
郭老師
04/03 15:02
你好,剩下的你們單位承擔的做福利費。
84784984
04/03 15:09
開票時:借應(yīng)收賬款300,貸主營業(yè)務(wù)收入300? ? ? ?收款時:借銀行存款280,管理費福利費20,貸應(yīng)收賬款300對嗎
郭老師
04/03 15:11
可以的,福利費需要通過應(yīng)負職工薪酬
84784984
04/03 15:14
那還用在計提一下嘛
84784984
04/03 15:15
如果我不這樣做,收到錢我直接記營業(yè)外收入可以嗎
郭老師
04/03 15:15
需要的,把這個管理費用福利費改成應(yīng)付職工薪酬福利費。然后再做一個借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
84784984
04/03 15:25
如果我不這樣做,收到錢我直接記營業(yè)外收入可以嗎
郭老師
04/03 15:27
你好,這個做不了營業(yè)外收入,因為這是你單位承擔了。
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