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老師,請問一下進項大于銷項的時候產(chǎn)生留抵是不是可以不做結轉增值稅的分錄呢?

84785038| 提問時間:2024 04/03 09:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
最好是做一下結轉期末就是借轉出未交增值稅,貸多交增值稅。
2024 04/03 09:27
84785038
2024 04/03 09:33
那可以這樣做嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:應交稅費-進項稅,應交稅費-未交增值稅
玲老師
2024 04/03 09:37
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785038
2024 04/03 09:40
借方余額說明是留抵的稅額嗎?
玲老師
2024 04/03 09:42
進項大于銷項是留底的。
84785038
2024 04/03 09:43
用我剛剛發(fā)的那樣做也可以吧?
84785038
2024 04/03 09:43
后面留抵稅額應該怎么轉呢?
玲老師
2024 04/03 09:45
你那個是中間的過程還差最后那一步還差一個分錄。
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