問(wèn)題已解決

老師,差額征收在增值稅申報(bào)時(shí),有什么區(qū)別嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/02 16:52
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,差額的要填寫主表 按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額5列 還有表三的6行的扣除金額等,是不一樣的
2024 04/02 16:56
84785012
2024 04/02 16:59
小規(guī)模納稅人,沒(méi)得簡(jiǎn)易計(jì)稅這欄得
高輝老師
2024 04/02 17:06
你好,在附列資料里面需要填寫扣除額的數(shù)據(jù)
高輝老師
2024 04/02 17:08
主表的銷售額9行也是填寫計(jì)算差額后的銷售額
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