老師,外貿(mào)傳統(tǒng)0110出口,請問采購進項發(fā)票:進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎? 采購進項: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 1.本月應(yīng)收退稅款: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 2.進項稅額轉(zhuǎn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 3.計提增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
(二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應(yīng)收賬款等
? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? ?貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
04/02 12:26
84785013
04/02 12:28
是用“應(yīng)收出口退稅款(增值稅)”不是用:其他應(yīng)收款-出口退稅嗎?
84785013
04/02 12:29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)嗎?
樸老師
04/02 12:33
對的
是這樣設(shè)置
按我說的設(shè)置
84785013
04/02 13:08
計提增值稅,繳納增值稅會計分錄是怎么做
樸老師
04/02 13:12
同學(xué)你好
增值稅不用計提的
增值稅不叫計提
84785013
04/02 13:35
內(nèi)銷本月需要繳納增值稅,不需要計提嗎?叫什么
樸老師
04/02 13:39
同學(xué)你好
這個就叫做增值稅
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這樣
84785013
04/02 13:40
不是,我是說銷項-進項后要交增值稅呀,怎么不用計提,那繳納增值稅怎么做賬
樸老師
04/02 13:45
這個叫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦
不是計提增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
04/02 13:53
要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項和銷項嗎
84785013
04/02 13:54
進項稅額 和 銷項稅額不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785013
04/02 13:54
那我說 進項稅額轉(zhuǎn)出口退稅也沒有錯啊
樸老師
04/02 13:58
同學(xué)你好
銷項和進項要結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
04/02 13:59
出口的你做上面最開始我給你的分錄
84785013
04/02 14:00
我就問下,是不是所有的進項和銷項都要結(jié)轉(zhuǎn),科目的余額為零?
84785013
04/02 14:00
月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
04/02 14:05
可以月底結(jié)轉(zhuǎn)
也可以年底結(jié)轉(zhuǎn)
你們自己選擇
84785013
04/02 14:08
那繳納增值稅怎么做賬?
樸老師
04/02 14:09
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸銀行存款
84785013
04/02 14:11
不需要用嗎?
:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金
樸老師
04/02 14:13
不對呀
你的科目不對哦
84785013
04/02 14:15
應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅-已交稅金
樸老師
04/02 14:18
不對
就算是已交稅費那也是
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅費
閱讀 524
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 一般納稅務(wù)人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進項時,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,確定有增值稅要交時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,要這樣操作嗎? 446
- 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-**收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-一般銷項稅額 購進貨款: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-內(nèi)銷進項稅額 計提增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 老師幫我屢屢交稅這些科目的存在, 還這個兩個科目就不用管了嗎? 就一直掛著? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-一般銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-內(nèi)銷進項稅額 812
- 摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費-進項稅額 這個分錄是怎么意思?謝謝 507
- 1..借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 145438.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 107721.33 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 2.. 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 37717.61 請問: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎? 我看視頻和書上,老師都只說了第2步,沒說要做第1步呢! 187
- 交增值稅時分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進賬銷項稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)進賬銷項稅額分錄借:應(yīng)交費稅-應(yīng)交增值稅-銷項。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那我是不是還應(yīng)該做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 243
最新回答
查看更多- 勞務(wù)派遣一般納稅人,收入開簡易稅率發(fā)票,發(fā)票正常開稅點是5%,發(fā)票左上角沒有差額字樣,但是有人員工資這些,增值稅要繳納嗎 23小時前
- 在網(wǎng)校稅二的考前沖刺卷中第四大題綜合分析題第2小題第1問銷售收入的計算4800+800+50,,50是怎么來的 昨天
- 請問老師事項②中股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入沒有說明上市境內(nèi)居民企業(yè)還是非上市,為什么作為收入呢?我記得這兩種情況增值稅非上市不屬于增值稅征稅范圍,上市按照6%交增值稅呢~ 昨天
- 社保計提支付會計分錄中的貸方科目是什么? 昨天
- 數(shù)據(jù)治理方案的關(guān)鍵組成部分有哪些? 昨天
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容