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1..借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 145438.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 107721.33 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 2.. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37717.61 請問: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎? 我看視頻和書上,老師都只說了第2步,沒說要做第1步呢!

84784983| 提問時間:03/20 08:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一個可以做也可以不用做,你做了之后,你的進(jìn)項銷項沒有余額。 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,這個必須做。
03/20 08:49
84784983
03/20 08:55
第1步銷項沒余額可以理解,但進(jìn)項為什么也會沒余額呢,如果進(jìn)項多的話不就還有嗎
郭老師
03/20 08:55
銷項進(jìn)項都已經(jīng)申報了,這個月已經(jīng)發(fā)生了,下一個月還會繼續(xù)游。為了避免重復(fù)或是做錯了漏查,那你按月結(jié)轉(zhuǎn)了之后,不就是按月就是準(zhǔn)確的 如果你不結(jié)轉(zhuǎn),你從開業(yè)到現(xiàn)在累計下來好幾年的余額都在這里面。
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