問題已解決
老師,你好,我想請問下人家**的項目。我們開發(fā)票給甲方付實名制工資。我要對方提供的勞務費發(fā)票,實名制工資沒有申報個稅,甲方付的這個實名制我該怎么做賬務處理呀?
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速問速答借應收賬款,貸,主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本,貸應收賬款。是直接支付給了個人是吧。
2024 04/02 11:32
84784951
2024 04/02 11:36
甲方直接通過實名制平臺付給個人了,但我沒幫**方申報個稅,我讓**方開的勞務發(fā)票來的。那我就直接做甲方付給了**方開票勞務公司嗎?
84784951
2024 04/02 11:38
比如甲方是A,我們是B,**方勞務是 C,我就直接做借應付賬款C,貸應收賬款A嗎?
郭老師
2024 04/02 11:39
可以的,你也可以一直掛著應收賬款,對方開了發(fā)票,你再充應收賬款不就行了。
84784951
2024 04/02 11:40
老師,沒明白,能再說明白點嗎?
郭老師
2024 04/02 11:43
借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸應收賬款就做這一個呀,應收賬款對沖。
84784951
2024 04/02 11:46
我是23年收到勞務費發(fā)票并入賬做應付,23年甲方已經(jīng)付了實名制,**方未及時把實名制工資表給我,所以23年我未做收到甲方的工程款。24年剛給我的工資表,我可以在24年做借應付賬款,貸應收賬款嗎?
郭老師
2024 04/02 11:46
可以的,可以這么做的。
84784951
2024 04/02 11:48
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/02 11:49
不要客氣,工作愉快。
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