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1月份做了一筆借:周轉(zhuǎn)材料入庫,貸:應付賬款暫估的分錄,3月份發(fā)票開出來了要怎么做賬
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先把之前的暫估分錄紅沖,借:應付賬款—暫估,貸:周轉(zhuǎn)材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:周轉(zhuǎn)材料,貸:應付賬款? 等科目?
04/02 09:56
84785032
04/02 09:58
之前周轉(zhuǎn)材料已經(jīng)領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在暫估的價格和發(fā)票的價格不一樣要怎么做
鄒老師
04/02 09:59
你好
先把之前的暫估分錄紅沖,借:應付賬款—暫估,貸:周轉(zhuǎn)材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:周轉(zhuǎn)材料,貸:應付賬款? 等科目?
(這兩個分錄的金額是不同的)
如果之前領(lǐng)用分錄的金額有錯誤,就需要做相應調(diào)整?
84785032
04/02 10:04
怎么調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本
鄒老師
04/02 10:04
你好,實際領(lǐng)用的金額,是超過了之前分錄領(lǐng)用的金額,還是少于呢??
84785032
04/02 10:10
少了之前分錄領(lǐng)用的金額
鄒老師
04/02 10:11
你好,那就需要補做領(lǐng)用的金額
借:生產(chǎn)成本等科目,貸:周轉(zhuǎn)材料?
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