問題已解決

老師,請(qǐng)問,我在2023年12月發(fā)放和計(jì)提年終獎(jiǎng)的時(shí)候,做賬里面沒有計(jì)提個(gè)稅,還有一月份的工資,2月發(fā)放也是沒有計(jì)提,老板說這個(gè)個(gè)稅公司給了,這個(gè)分錄要怎么做合適呢?

84785031| 提問時(shí)間:04/01 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
04/01 15:20
84785031
04/01 15:27
我可不可以把這個(gè)費(fèi)用做成借:管理費(fèi)用-其他,貸:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
郭老師
04/01 15:28
可以的,可以這么做的。
84785031
04/01 15:29
我是這樣做的?老師您看可以嗎
郭老師
04/01 15:30
可以的,可以這么做的。
84785031
04/01 15:38
老師,。個(gè)稅匯算是什么時(shí)候結(jié)束
郭老師
04/01 15:40
綜合所得截止到六月底
84785031
04/01 15:41
好的,謝謝老師
郭老師
04/01 15:42
不用客氣,工作愉快。
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