問題已解決
老師好,我們有一筆獎勵60萬是老板和高管約定了三年,但之前財務(wù)不知道沒有計提,現(xiàn)在如果要算前兩年的損益要怎么做呢
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速問速答借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)付職工薪酬工資。
2024 04/01 10:04
郭老師
2024 04/01 10:04
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬,工資
匯算清繳,納稅調(diào)減
84784982
2024 04/01 10:08
老師,整個調(diào)整分錄包括實際支付的分錄麻煩告知一下
郭老師
2024 04/01 10:10
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬、工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸,銀行
應(yīng)交稅費個稅。
84784982
2024 04/01 10:13
以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)掉嗎
郭老師
2024 04/01 10:15
那么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
郭老師
2024 04/01 10:15
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
84784982
2024 04/01 10:16
也就是前面真實的盈虧是改不了的,只是調(diào)整到目前累計未配利潤對吧
郭老師
2024 04/01 10:17
是的,對的。然后匯算清繳需要修改的。
84784982
2024 04/01 10:19
哦,那我們最終調(diào)減利潤需要什么憑據(jù)呢
郭老師
2024 04/01 10:20
你好,工資表,銀行回單。
郭老師
2024 04/01 10:20
還有一個必須申報個稅。
84784982
2024 04/01 10:21
哦,工資是按實際發(fā)生額扣的吧
郭老師
2024 04/01 10:22
對的是的,是這么做的。
84784982
2024 04/01 10:22
感謝指導(dǎo)!
郭老師
2024 04/01 10:25
不用客氣,工作愉快。
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