當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差回來報(bào)銷的餐費(fèi)有時(shí)有發(fā)票,有時(shí)沒有取得發(fā)票,該如何入賬?沒有發(fā)票可以直接在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫明出差天數(shù)*金額來報(bào)銷嗎?如果有發(fā)票又該如何處理?按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數(shù)*額定金額,我是做外帳用的。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答稅法上有沒有規(guī)定稅前扣除的餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)?沒有餐補(bǔ)發(fā)票是否要繳納個(gè)稅?如果有發(fā)票時(shí)還按照公司標(biāo)準(zhǔn)來入賬嗎?發(fā)票金額大于標(biāo)準(zhǔn),那發(fā)票是否要貼在報(bào)銷單上?
2015 04/09 15:01
羅老師
2015 04/09 14:06
一般車票需要,其他去餐飲、住宿類費(fèi)用可以不提供票據(jù),根據(jù)公司規(guī)定的額定金額報(bào)銷。
羅老師
2015 04/09 15:21
沒有規(guī)定企業(yè)的餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn),餐補(bǔ)不需要繳納個(gè)稅(屬于出差人員的正常費(fèi)用);發(fā)票金額大于標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票需要粘貼到報(bào)銷單上。
閱讀 2198