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老師好!老師,去年的賬,我要結(jié)賬時,提示本年利潤科目尚有余額。要怎樣處理呀。

84784951| 提問時間:03/31 11:53
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,方向根據(jù)科目余額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
03/31 11:54
84784951
03/31 12:03
謝謝老師!老師,我有做一筆結(jié)轉(zhuǎn)年末本年利潤的分錄 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 之后有提取法定盈余公積 這樣嗎?
高輝老師
03/31 12:04
先計提,之后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,年末本年利潤沒有余額的
高輝老師
03/31 12:04
應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了吧
84784951
03/31 12:15
老師,我把年末做的三筆分錄告訴你,麻煩你幫我查看下錯在哪里。 1.結(jié)轉(zhuǎn)年末本年利潤 借:本年利潤51萬 貸:利潤分配—未分配利潤51萬 2.提取法定盈余公積 借:利潤分配—提取法定盈余公積5.1萬 貸:盈余公積—法定盈余公積5.1萬 3.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤5.1萬 貸:利潤分配—提取法定盈余公積5.1萬 謝謝!
高輝老師
03/31 12:25
好的,我看下結(jié)轉(zhuǎn)的金額
高輝老師
03/31 12:39
你好,分錄是對的,能看下本年利潤的明細(xì)賬么
高輝老師
03/31 12:40
是不是以前年度有庫存
84784951
03/31 13:17
謝謝老師!是的,22年度也有利潤還沒有發(fā)放呢。(記得也有50萬左右)我現(xiàn)在回家了,等去公司再查看一下本年利潤的明細(xì)賬后,再請教您哈。
高輝老師
03/31 13:22
好的,看下本年利潤的明細(xì)賬,有問題再溝通
84784951
03/31 16:58
老師好!老師,我查看到了,是結(jié)轉(zhuǎn)損益時,最后一張憑證,借方有15620.14元。 本期合計,借方是5364049.30 貨方是4597130.11 本年累計數(shù)是借:44742926.19貸:44727306.05 借方余額為15620.14
高輝老師
03/31 17:00
本年利潤有借方數(shù),要全部結(jié)轉(zhuǎn)了,你看下本年利潤期末無余額就可以結(jié)賬了
84784951
03/31 17:02
老師,余額在借方,那一筆是什么金額?要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)啊
高輝老師
03/31 17:08
1.結(jié)轉(zhuǎn)年末本年利潤 借:本年利潤51萬 貸:利潤分配—未分配利潤51 說明這個地方結(jié)轉(zhuǎn)少了,51萬再加上這個15620.14
84784951
03/31 17:40
謝謝老師!老師,本年利潤51萬我是從12月利潤表中取數(shù)的,營業(yè)利潤是51萬。對嗎?
高輝老師
03/31 17:46
利潤表的累計數(shù)么,是累計的
84784951
03/31 17:56
老師,營業(yè)利潤51萬元是本年累計數(shù)
84784951
03/31 17:58
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,如果我加上15620.14元,那與營業(yè)利潤數(shù)據(jù)又不匹配了。
高輝老師
03/31 18:04
要不把本年利潤科目明細(xì)賬截圖看下吧
高輝老師
03/31 18:04
看是不是走損益類科目坐反了或者其他原因
84784951
03/31 18:11
老師,我拍照了,不知道能不能發(fā)給你。
84784951
03/31 18:12
老師,麻煩你幫我查看下,錯在哪里
高輝老師
03/31 18:14
報表的利潤是512244.51,但是本年利潤有余額 需要檢查下是不是走收入或者成本科目記賬方向反了 或者是用了以前年度損益科目
84784951
03/31 18:18
老師,我剛才查看了,成本金額,收入金額都對,沒有用以前年度損益科目。
高輝老師
03/31 18:38
能看到圖片,應(yīng)該是上面說的原因
高輝老師
03/31 18:40
有可能是方向反了,比如主營業(yè)務(wù)收入本來方向是貸方的,可能分錄做到了借方負(fù)數(shù)
高輝老師
03/31 18:40
要是都對就是利潤表錯了,利潤表是根據(jù)科目做出來的
高輝老師
03/31 18:41
也不可能數(shù)據(jù)和報表不一致
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