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老師好,現(xiàn)在整理以前年度的舊賬,報(bào)表不平,怎么辦呢

84784976| 提問時(shí)間:03/29 22:26
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,把差額記入實(shí)收資本,利潤分配,或者其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款-老板姓名。
03/29 22:27
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