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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司租了一間房,用來給員工或者出差的老總暫住,這個費(fèi)用計入福利費(fèi)還是?
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速問速答你好,這個是做福利費(fèi)。
2024 03/28 14:41
84785007
2024 03/28 14:45
管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)有什么區(qū)別?
宋生老師
2024 03/28 14:47
你好,這個是借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。
84785007
2024 03/28 14:50
這個票后置,而且是專票,這個稅費(fèi)怎么做?
宋生老師
2024 03/28 14:51
你好,你可以按價稅合計計入福利費(fèi)。
84785007
2024 03/28 14:52
收到票的時候呢?我的稅金怎么辦?沖減費(fèi)用?還是紅沖我之前的分錄然后重新再做一份
宋生老師
2024 03/28 14:52
你好,你可以按照價稅合計計入借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。
84785007
2024 03/28 14:54
比如,價稅合計1800元
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1800
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1800
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1800
貸:銀行存款 1800
但是這個1800是專票,后面的時候才到,有滯后性,這個票到的時候,怎么辦,稅金怎么做賬?
宋生老師
2024 03/28 14:56
你好,你可以直接貼進(jìn)去就行,在勾選發(fā)票的時候,勾選不抵扣就行了
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