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2023年員工年終獎計提會計分錄怎么做呢

84784957| 提問時間:03/28 13:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,2023年員工年終獎計提會計分錄(假如 是當年) 借:制造費用,管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
03/28 13:12
84784957
03/28 13:19
2024年2月下發(fā)的年終獎,發(fā)的是2023年度的
鄒老師
03/28 13:21
你好,發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
84784957
03/28 13:22
小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發(fā)做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅
鄒老師
03/28 13:23
你好,如果是忘記計提,現(xiàn)在不補計提的分錄是 借:制造費用,以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
鄒老師
03/28 13:23
你好,如果是忘記計提,現(xiàn)在補計提的分錄是 借:制造費用,以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
84784957
03/28 13:24
怎么會有以前年度損益呢?我24面2月份才下發(fā)的2023的年終獎
84784957
03/28 13:25
制造費用又是怎么回事呢?我們又不是生產(chǎn)企業(yè)
84784957
03/28 13:25
年終獎個稅怎么做分錄呢
鄒老師
03/28 13:25
你好,因為是跨年補計提,涉及損益科目,就需要計入??以前年度損益調(diào)整科目啊
84784957
03/28 13:32
計提時,借,管理費用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個人所得稅930。 下發(fā)時,借,應(yīng)付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000,這樣對嗎您看下我寫的金額對嗎
84784957
03/28 13:33
去年都沒發(fā)年終獎,去年也沒計提年終
鄒老師
03/28 13:34
你好,去年沒有計提,屬于去年的年終獎現(xiàn)在計提就需要通過 以前年度損益調(diào)整科目的(其他地方是對的)
84784957
03/28 13:42
計提時,借,管理費用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個人所得稅930。 下發(fā)時,借,應(yīng)付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧,我這里沒有以前年度損益
鄒老師
03/28 13:43
你好,把你做的管理費用科目,換成:?以前年度損益調(diào)整—管理費用? ? 就可以了?
84784957
03/28 13:45
問題 小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發(fā)做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅,員工一共發(fā)31000 我自己做的會計分錄 計提時, 借,管理費用31000. 貸.應(yīng)付職工31000. , 借,應(yīng)付職工930 貸:個人所得稅930。 下發(fā)時, 借,應(yīng)付職工30700, 個人所得930, 貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧, 我這里沒有以前年度損益
84784957
03/28 13:46
銀行實際給員工下發(fā)30700
鄒老師
03/28 13:46
你好 計提時, 借,以前年度損益調(diào)整—管理費用31000. 貸.應(yīng)付職工31000. , 借,應(yīng)付職工930 貸:個人所得稅930。 下發(fā)時, 借,應(yīng)付職工30700, 個人所得930, 貸銀行存款31000。
84784957
03/28 13:46
銀行實際給員工下發(fā)30700
鄒老師
03/28 13:47
你好 銀行實際給員工下發(fā)30700 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 30700 繳納個人所得稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
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