問題已解決

老師,我們中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù),就知道真實的貨幣基金,應收應付,庫存商品這些,這幾個科目對應的分別是什么科目,不然初始建賬的話,試算不平衡,你能聽懂我的意思嗎?我們是自己買的金蝶,做內(nèi)賬,不對外?

84785021| 提問時間:2024 03/28 10:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡就可以了
2024 03/28 11:03
84785021
2024 03/28 11:06
全部用利潤分配未分配利潤嗎?那不是嚇死了,這么大的利潤分配未分配利潤數(shù)字
樸老師
2024 03/28 11:08
你這個怎么這么大的差額
84785021
2024 03/28 11:09
對啊,咋辦呢
樸老師
2024 03/28 11:10
你再盤點一下看看是不是有沒盤點進來的
84785021
2024 03/28 11:11
啥意思是?我問你現(xiàn)在期初怎么建賬平衡余額,你怎么扯別的,感覺你們老師說話很無語,故意兜圈圈,讓人無語
樸老師
2024 03/28 11:13
你這個期初數(shù)肯定不對呀,不然不會差這么多的 所以我讓你去核對盤點的數(shù)據(jù)對嗎 肯定有沒盤點進來的數(shù)據(jù) 我哪里扯別的了?
樸老師
2024 03/28 11:13
如果不想盤點出正確的數(shù)據(jù)那就只能用利潤分配未分配利潤來調(diào)整平衡 只能這樣沒有其他辦法
84785021
2024 03/28 11:18
這是老板給的數(shù)據(jù),現(xiàn)在怎么整我問你
樸老師
2024 03/28 11:20
這個數(shù)據(jù)期初數(shù)不平衡肯定不對呀 要盤點出來上期的余額 你可以參考科目余額表
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