問題已解決

老師,您好!我是中途建賬的,我的科目初始數(shù)據(jù)試算不平衡改怎么辦呢

84784988| 提問時(shí)間:2022 07/20 16:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,應(yīng)該核對(duì)一下,查找出原因,再按正確的錄入。如果全部數(shù)據(jù)都對(duì),確實(shí)有差額,就把差額錄入利潤分配科目找平即可。
2022 07/20 16:48
84784988
2022 07/20 17:05
老師,由于我們老板的卡有幾個(gè)店的收入支出混一起,我能不能倒推出銀行存款呢
王雁鳴老師
2022 07/20 17:06
同學(xué)你好,可以倒推銀行存款的。
84784988
2022 07/20 17:16
老師,其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、未分配利潤是填累計(jì)數(shù)嗎
王雁鳴老師
2022 07/20 17:27
同學(xué)你好,這些要填寫累計(jì)數(shù)和余額的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~