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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!我是中途建賬的,我的科目初始數(shù)據(jù)試算不平衡改怎么辦呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,應(yīng)該核對(duì)一下,查找出原因,再按正確的錄入。如果全部數(shù)據(jù)都對(duì),確實(shí)有差額,就把差額錄入利潤分配科目找平即可。
2022 07/20 16:48
84784988
2022 07/20 17:05
老師,由于我們老板的卡有幾個(gè)店的收入支出混一起,我能不能倒推出銀行存款呢
王雁鳴老師
2022 07/20 17:06
同學(xué)你好,可以倒推銀行存款的。
84784988
2022 07/20 17:16
老師,其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、未分配利潤是填累計(jì)數(shù)嗎
王雁鳴老師
2022 07/20 17:27
同學(xué)你好,這些要填寫累計(jì)數(shù)和余額的。
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