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計算印花稅以什么為依據(jù)?

84785024| 提問時間:03/27 18:18
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,印花稅的計稅依據(jù)如下: (一)應稅合同的計稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應稅產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù),為產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額; (四)證券交易的計稅依據(jù),為成交金額。 應稅合同、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)未列明金額的,印花稅的計稅依據(jù)按照實際結算的金額確定。 計稅依據(jù)按照前款規(guī)定仍不能確定的,按照書立合同、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)時的市場價格確定;依法應當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的,按照國家有關規(guī)定確定。 證券交易無轉(zhuǎn)讓價格的,按照辦理過戶登記手續(xù)時該證券前一個交易日收盤價計算確定計稅依據(jù);無收盤價的,按照證券面值計算確定計稅依據(jù)。
03/27 18:18
84785024
03/27 18:19
但我司和廠家簽訂的合同沒注明金額
微微老師
03/27 18:20
您好,沒金額,等實際發(fā)生開票再繳納。
84785024
03/27 18:21
在電子稅務局查詢開票金額嗎?
微微老師
03/27 18:23
您好,這個是可以的呢。
84785024
03/27 18:24
去年12月簽的合同,大約什么時候需申報印花稅?
微微老師
03/27 18:25
您好,因為你的合同沒有金額,所以等發(fā)生業(yè)務的時候申報即可。
84785024
03/27 18:25
每月都申報嗎?
微微老師
03/27 18:25
您好,發(fā)生是需要每月申報的呢。
84785024
03/27 18:46
可以一年申報一次嗎?
微微老師
03/27 19:21
你好,這個是不可以的呢
84785024
03/28 11:50
那一個季度申報一次可以嗎?
微微老師
03/28 11:59
您好,看你們的稅種認定是按期,還是按次.按次是可以的,.
84785024
03/28 17:55
在哪可查看按期還是按次?
微微老師
03/28 17:57
您好,企業(yè)基本信息里面可以看到
84785024
03/28 18:06
是指這個嗎?購銷合同已過期了,是否需要新增?具體怎樣操作?
微微老師
03/28 18:06
您好,是的,這是按照季度申報的呢。
84785024
03/28 18:07
怎樣新增合同交稅?
微微老師
03/28 18:08
您好,稅源采集呢進行采集的呢。
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