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甲方2月份開票給業(yè)主了 分包方3月份才開票給甲方 還能進(jìn)項抵扣嗎
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速問速答那你得申請延期交稅。你這樣的話,進(jìn)項發(fā)票比銷項發(fā)票晚了。
03/27 16:27
84784955
03/27 16:30
是的
但是甲方已經(jīng)申報2月份開票了
還有什么補救的辦法嗎
郭老師
03/27 16:31
你好,那你2月份怎么申報的增值稅呀?
郭老師
03/27 16:31
已經(jīng)上報過去了,都過了時間了,你怎么做的?
84784955
03/27 16:42
那3月份提供過去的這個進(jìn)項票不能使用?
郭老師
03/27 16:44
對的是的,除非你2月份不交稅,但是附加稅需要正常交。而且,它還有一個弊端,影響你企業(yè)信用等級,這個有滯納金的。
84784955
03/27 16:49
3月份提供過去的這個9%進(jìn)項票,甲方可以用到其他項目嗎 也是9%
郭老師
03/27 16:51
記得,只要是一般計稅的項目就行。
郭老師
03/27 16:51
可以的,只要是一般計稅的項目就可以。
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