問題已解決

老師,你好,有筆往來款,每個月當(dāng)月會做暫估計提 暫估計提時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) 收到發(fā)票且支付時,分錄應(yīng)該怎么吖?

84784979| 提問時間:03/26 17:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
03/26 17:24
84784979
03/26 17:29
收到,謝謝
家權(quán)老師
03/26 17:29
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