問題已解決
老師,你好,有筆往來款,每個月當(dāng)月會做暫估計提 暫估計提時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) 收到發(fā)票且支付時,分錄應(yīng)該怎么吖?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位)
? ? 增值稅-進項
貸:銀行存款
03/26 17:24
84784979
03/26 17:29
收到,謝謝
家權(quán)老師
03/26 17:29
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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