問題已解決
老師,買的電腦沒有要發(fā)票,未來也不會補(bǔ)回發(fā)票,那么這臺電腦可以計入固定資產(chǎn)么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以做,但是折舊不允許抵扣所得稅。
03/26 12:33
84784960
03/26 14:15
嗯,給員工開工資,對公賬號轉(zhuǎn)到員工自己卡上,轉(zhuǎn)賬時沒有備注,可以抵扣所得稅么
郭老師
03/26 14:16
可以的,你給他申報個稅就行。
84784960
03/27 09:40
還有老師,3.22購買辦公用品花了200元,4.17才開出發(fā)票,做賬的時候,日期寫哪天啊?可以寫3.22號么?然后在3月份抵扣所得稅么
郭老師
03/27 09:42
好可以的,在3月份暫估,然后4月份發(fā)票到了紅沖之前的再做發(fā)票的。
84784960
03/27 10:46
我這現(xiàn)在有2種費(fèi)用,都是當(dāng)月的消耗,次月才能生成賬單,然后才能開發(fā)票。這個賬時當(dāng)月做還是次月做啊,會計分錄怎么寫,時個體工商戶的小規(guī)模納稅人
郭老師
03/27 10:46
當(dāng)月做當(dāng)月做當(dāng)月的,然后四月發(fā)票到了紅沖之前的在做發(fā)票的。
84784960
03/27 10:56
當(dāng)月做當(dāng)月的,但是發(fā)票要次月或者更晚才能開出來,這個情況,可以在當(dāng)月抵扣所得稅么
郭老師
03/27 10:57
可以的,可以這么做的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
84784960
03/27 10:58
當(dāng)月怎么做分錄 發(fā)票到了紅沖之前的在做發(fā)票的 會計分錄又怎么做
郭老師
03/27 10:59
借管理費(fèi)用,貸銀行存款
借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
84784960
03/27 11:15
如果當(dāng)月暫估的金額和次月取得的發(fā)票金額是一致的,可以只當(dāng)月做賬,次月取得發(fā)票直接粘在記賬憑證后面,就不再做賬了,可以么
郭老師
03/27 11:25
不可以的,因為這個發(fā)票不能提前做。
84784960
03/27 11:33
好的,知道了 ,謝謝老師
郭老師
03/27 11:33
不用客氣,工作愉快。
84784960
03/27 11:54
對了,老師我還有個問題,作為個體工商戶,是核定征收還是查賬征收是稅務(wù)局給訂唄
郭老師
03/27 11:54
對的對的,稅務(wù)局給定,但是你們可以自己去申請。
84784960
03/27 11:55
比如我現(xiàn)在是核定征收,如果需要改成查賬征收,稅務(wù)局會通知我唄
郭老師
03/27 11:56
你好對的,是這么做的。
84784960
03/27 11:59
所得稅,當(dāng)月的有票費(fèi)用沒有抵扣完,次月還可以繼續(xù)抵扣么?像增值稅進(jìn)項稅那樣
郭老師
03/27 12:00
對的,可以這么做的。
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