問題已解決
去年做了一筆預(yù)提費用,做的借:管理費用---開辦費 貸:其他應(yīng)付款---*** 要是后期有發(fā)票了我怎么做分錄呢?
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速問速答借其他應(yīng)付款,借管理費用開辦費、負數(shù)
借管理費用開辦費、貸其他應(yīng)付款。
2024 03/26 08:54
84785034
2024 03/26 08:56
要是沒有發(fā)票呢,怎么做
郭老師
2024 03/26 08:56
發(fā)票正常做賬,匯算清繳納稅調(diào)增就行,不允許抵扣。
郭老師
2024 03/26 08:56
沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以。
84785034
2024 03/26 08:59
后期沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)整就可以了嗎?這樣我稅額交了,但是賬上不是一直還掛著那筆預(yù)提的分錄嗎、
郭老師
2024 03/26 09:00
對的,是的。借管理費用開辦費貸,其他應(yīng)付款借,其他應(yīng)付款貸,銀行
哪里掛賬,哪個掛賬,哪個科目還有余額。
84785034
2024 03/26 09:21
沒有懂,為什么還有一個借:其他應(yīng)付款 貸:銀行呢
郭老師
2024 03/26 09:22
借管理費用,開辦費貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款哪里有兩個?這個就是完整的,沒有發(fā)票的。
郭老師
2024 03/26 09:22
第二個這個是支付的意思。
84785034
2024 03/26 09:33
沒有發(fā)票呀,就不存在支付呀,不是說做匯算調(diào)增加嗎、
郭老師
2024 03/26 09:34
你是虛增的是這個意思嗎?如果是虛增的話,你連做也別做,或者是你做了之后借其他應(yīng)付款,貸管理費用。
84785034
2024 03/26 09:44
那這樣的話今年2024年管理費用那里就會出現(xiàn)負數(shù)呢,那匯算清繳那里還要調(diào)增嗎
郭老師
2024 03/26 09:45
你好,需要的跨年的借,其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤做這個需要納稅調(diào)增。
84785034
2024 03/26 09:49
老師您好,這筆借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配 這個分錄沒有理解,怎么理解呢
郭老師
2024 03/26 09:50
跨年了,損益類的科目,小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤來代替,還有哪一個不明白?
84785034
2024 03/26 09:57
哦哦哦,謝謝您!我來匯總下您幫我看下理解的對不對,如果2023年預(yù)提的那筆費用是真實的只是現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,我就在2024年做借 其他應(yīng)付款 貸 銀行 然后納稅調(diào)增加 如果2023年那筆預(yù)提的是假的,那就借 其他應(yīng)付款 貸利潤分配 然后納稅調(diào)增,
郭老師
2024 03/26 09:58
對的,是這么做的,是這么理解的。
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