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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好,我想問(wèn)一下我去年的時(shí)候少計(jì)提和發(fā)放工資了,我在匯算清繳時(shí)候怎么操作呢?需不需要做會(huì)計(jì)分錄呢
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速問(wèn)速答你好,少做了計(jì)體工資的嗎?
03/25 15:31
84785024
03/25 15:32
是的,工資和社保都少了一個(gè)月的
郭老師
03/25 15:33
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
貸,應(yīng)付職工薪酬。工資,
應(yīng)付職工薪酬。社保,
需要納稅調(diào)減。
84785024
03/25 15:34
我匯算清繳應(yīng)該在哪個(gè)表調(diào)減呢,是A101050嗎
郭老師
03/25 15:35
你好,職工薪酬明細(xì)表稅收金額里面加上這個(gè)就行。
84785024
03/25 15:37
那就是賬載金額、實(shí)際金額、和稅收金額都加上這個(gè)數(shù)是吧
郭老師
03/25 15:37
不是的,稅收金額實(shí)際金額包含著這個(gè),其他的不包含。
84785024
03/25 15:41
老師,比如我去年沒(méi)算這個(gè)月的工資是賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額都是10000,沒(méi)補(bǔ)提的這個(gè)月的工資是2000,那我應(yīng)該怎么填
郭老師
03/25 15:42
帳載金額1萬(wàn)實(shí)際金額稅收金額12000。
84785024
03/25 15:47
那就是相當(dāng)于調(diào)減了是吧,老師
郭老師
03/25 15:50
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
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