問題已解決
之前會(huì)計(jì)做的賬很亂,本來是應(yīng)收賬款一家公司60多萬,他做成預(yù) 收賬款貸方負(fù)160多萬,這個(gè)賬該如何去調(diào),會(huì)計(jì)分錄呢
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速問速答1.分析現(xiàn)狀:原本應(yīng)該是應(yīng)收賬款的60多萬,錯(cuò)誤地記入了預(yù)收賬款貸方,并且金額變成了負(fù)160多萬。這意味著預(yù)收賬款的貸方余額實(shí)際上是應(yīng)收賬款,且金額出現(xiàn)了較大的差異。
2.制定調(diào)整方案:需要將預(yù)收賬款貸方的負(fù)余額調(diào)整至應(yīng)收賬款。同時(shí),需要查明為何金額差異如此之大,并對(duì)此進(jìn)行糾正。
3.進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)收賬款 -XXXX元(負(fù)貸方余額,即實(shí)際的應(yīng)收賬款金額)貸:應(yīng)收賬款 600,000元這里的“-XXXX元”代表預(yù)收賬款貸方的負(fù)余額,需要將其調(diào)整至應(yīng)收賬款。假設(shè)經(jīng)過核查,實(shí)際應(yīng)收賬款應(yīng)為60萬,那么應(yīng)做如下分錄:如果核查后發(fā)現(xiàn)還有其他原因?qū)е碌慕痤~差異,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
4.復(fù)核與確認(rèn):完成上述分錄后,應(yīng)重新檢查應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的余額,確保調(diào)整正確。同時(shí),檢查其他相關(guān)科目的余額是否受到影響,確保整個(gè)賬務(wù)體系的平衡。
03/25 13:28
84784970
03/25 13:50
老師,我接手這個(gè)公司還不到一個(gè)月,我發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)付賬款有500多萬的暫估款,現(xiàn)在需要老板把發(fā)票要回來,是需要老板根據(jù)掛的哪一家就把相對(duì)應(yīng)的那一家發(fā)票要回來嗎,
樸老師
03/25 13:51
對(duì)的
匯算清繳申報(bào)之前要回來
84784970
03/25 13:53
掛的是之前的暫估款也必須在匯算清繳之前要回來嗎
樸老師
03/25 13:55
同學(xué)你好
對(duì)的
必須匯算清繳之前來發(fā)票
如果來不了發(fā)票就不用做分錄沖
直接匯算清繳調(diào)增
84784970
03/25 13:56
那匯算清繳調(diào)增的話我要補(bǔ)交很多稅,那樣就是利潤了是嗎
樸老師
03/25 13:59
同學(xué)你好
是調(diào)增交稅了
84784970
03/25 14:02
老師,是怎么調(diào)增交稅
樸老師
03/25 14:05
同學(xué)你好
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整
扣除類的
84784970
03/25 14:11
老師,我們老板說發(fā)票可以要回來,之前會(huì)計(jì)的分錄為借方,庫存商品,貸方,應(yīng)付賬款-暫估款。后面沒有掛具體的公司,我可以找別家公司的票來沖嗎
樸老師
03/25 14:16
同學(xué)你好
這個(gè)盡量不要哦
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