問題已解決
老師,2023后未應付職工薪酬余額是-21067.98元,少計提了(10月份和12月份工資沒有計提)。請問調(diào)賬的話怎么調(diào)?可以在2024年1月份調(diào)嗎?
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速問速答同學您好! 針對2023年未應付職工薪酬余額為負數(shù)且少計提了10月和12月工資的問題,調(diào)賬應在發(fā)現(xiàn)同學您好! 及時進行??梢栽?024年1月份進行調(diào)整,但應盡快處理以確保賬目準確。調(diào)賬時,應借記相關成本費用科目,貸記應付職工薪酬科目,以補提少計的工資。務必確保調(diào)整過程符合會計準則和稅法規(guī)定。
03/24 12:13
84785041
03/24 14:04
借:管理費用——工資 21067.98
貸:應付職工薪酬——工資 21067.98
這樣做對不對?
易 老師
03/24 14:35
學員您好,是的,對的
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