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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報(bào)表的24行以下都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對(duì)就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正
03/23 18:49
84784958
03/23 19:00
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)該是0的,現(xiàn)不用這個(gè)科目了,怎么調(diào)貸方數(shù)
84784958
03/23 19:03
老師傅要求從1月開始用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,不知道怎么處理
廖君老師
03/23 19:10
您好,按領(lǐng)導(dǎo)的要求,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3133.79? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金? 3133.79
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