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轉(zhuǎn)出未交增值稅。期末余額在借方還是貸方?具體使用會(huì)計(jì)科目怎么使用應(yīng)交稅費(fèi)?為什么明細(xì)科目余額有借方有貸方

84784958| 提問時(shí)間:03/23 15:35
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職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)平 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
03/23 15:38
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