問題已解決

你好老師上個月工資沒計提,這月補計提 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費用那筆要怎么沖減?

84784952| 提問時間:03/22 17:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沖減了
03/22 17:57
84784952
03/22 18:00
這個月也計提了,是到月末一起沖嗎?
家權(quán)老師
03/22 18:03
是的,就是那樣做的
84784952
03/22 18:17
謝謝老師師
家權(quán)老師
03/22 21:23
不客氣,祝你工作順利
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