問題已解決

您好,是a給我們開發(fā)票,是我的供應(yīng)商,有2023年度返利,在2024年模式每個月給a付款時會按比例抵扣2023年返利?,F(xiàn)在我們的老板想一次性全部扣除返利,然后a說要紅沖發(fā)票,我們可以這么做嗎,我們的影響是

84785004| 提問時間:03/22 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以這么做的,返利給你們開負(fù)數(shù)發(fā)票的紅沖,你的成本費用需要交所得稅的,如果是專票的還需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出交增值稅。
03/22 10:02
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