問題已解決

老師好,我想問一下22年的進(jìn)項稅額在23年12轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在才申報,還交了滯納金,這個怎么做賬

84785044| 提問時間:03/21 15:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。營業(yè)外支出滯納金。貸銀行存款。
03/21 15:43
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