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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!我們商砼混凝土公司,都是幾方互相抵賬,這種情況賬務(wù)處理咋做?
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速問速答你好,那就按抵賬協(xié)議沖往來就行了。
2024 03/21 09:26
84785008
2024 03/21 09:29
那關(guān)鍵是抵賬協(xié)議是關(guān)聯(lián)了好幾方抵賬。那是不是得走資金流水?有的東西都不是名下所屬東西
84785008
2024 03/21 09:30
還有就是公司應(yīng)收賬款,抵回來一輛車,也沒有落戶公司名下,現(xiàn)在老板一直開著,那這個(gè)應(yīng)收賬款我咋沖?
玲老師
2024 03/21 09:30
這個(gè)根據(jù)協(xié)議看協(xié)議怎樣約定了咱是按協(xié)議約定的進(jìn)行對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理。
玲老師
2024 03/21 09:30
不是自己名下的東西,首先他得有處分權(quán)。
玲老師
2024 03/21 09:31
他沒有處置權(quán),別人的東西他怎么能有權(quán)處置呢?或者是約定了他有權(quán)處置那才行呢?
84785008
2024 03/21 09:33
老師后面沒有看明白,
約定處置權(quán)?
84785008
2024 03/21 09:36
那老師看下抵回來一輛車的問題解答一下
玲老師
2024 03/21 09:37
就是這個(gè)車你不是說不在你名下嗎?不在你名下你是沒有權(quán)利處置的。
除非說有權(quán)利的人允許你處置這樣理解不?
84785008
2024 03/21 09:40
車是抵回來的,沒有過戶到公司名下,但是確實(shí)車現(xiàn)在是老板開著呢!已經(jīng)成事實(shí)了!現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)處理咋做?
玲老師
2024 03/21 09:43
別人欠你錢抵來的嗎?那就是借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款等等。
84785008
2024 03/21 09:46
就是別人欠款抵進(jìn)來的,但是沒有落戶到公司名下,那貸方掛什么科目?
84785008
2024 03/21 09:47
這種也是要簽協(xié)議嘛?
玲老師
2024 03/21 09:47
貸方就是對(duì)方欠你的錢,你原來掛哪個(gè)往來科目,你就是貸方現(xiàn)在就是哪個(gè)科嗎?
84785008
2024 03/21 09:49
哦!不對(duì)我說錯(cuò)了,是借方科目,貸方科目沖應(yīng)收賬款,現(xiàn)在借方科目不知道啊
玲老師
2024 03/21 09:53
借方科目,咱收到車輛可以計(jì)入固定資產(chǎn)。
84785008
2024 03/21 09:58
關(guān)鍵是沒有落戶到公司名下??!可以入固定資產(chǎn)?
84785008
2024 03/21 09:58
也沒有車輛發(fā)票金額
玲老師
2024 03/21 09:59
可以的,固定資產(chǎn)是企業(yè)擁有或者是控制的,能給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的。這就可以計(jì)入固定資產(chǎn)。
玲老師
2024 03/21 09:59
那咱實(shí)際取得的這個(gè)車一直用控制這個(gè)車了。老板已經(jīng)在使用了。
84785008
2024 03/21 10:03
那車輛金額就用抵賬金額嗎?那這筆應(yīng)收賬款是給對(duì)方開具了專票的,后期這個(gè)車賣出去的話賬務(wù)處理可以做固定資產(chǎn)清理?
玲老師
2024 03/21 10:04
對(duì)的你這個(gè)描述是對(duì)的銷售用固定資產(chǎn)清理
按納稅人收到專用票可以抵扣。你要是沒有另外再單獨(dú)付款,那就是你抵賬的金額入賬。
84785008
2024 03/21 10:05
那后期銷售固定資產(chǎn)能不能給對(duì)方開具專票?
84785008
2024 03/21 10:06
我們是簡(jiǎn)易征收,稅率是不是也不是13
玲老師
2024 03/21 10:07
是的銷售車輛一般納稅人百分之十3是的,銷售車輛一般納稅人13%可以開專用發(fā)票。
84785008
2024 03/21 10:08
我們是核定的簡(jiǎn)易征收,所以開具發(fā)票應(yīng)該不是13稅率
玲老師
2024 03/21 10:12
你好 銷售車沒有簡(jiǎn)易征收的?
玲老師
2024 03/21 10:12
你已抵扣過進(jìn)項(xiàng)不讓簡(jiǎn)易征收的?
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