問題已解決

老師,視同銷售,借方入到“銷售費(fèi)用”科目,貸方:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這個(gè)銷項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)的時(shí)候,填寫在哪里

84785004| 提問時(shí)間:03/20 15:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要按未開票收入來申報(bào)的。
03/20 15:39
84785004
03/20 15:42
那這樣的話,申報(bào)表上的收入是會(huì)比利潤(rùn)表上的多吧
小菲老師
03/20 15:42
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785004
03/20 15:45
那這個(gè)沒有關(guān)系嗎,申報(bào)表與報(bào)表的銷售收入對(duì)應(yīng)不上
小菲老師
03/20 15:45
同學(xué),你好 沒有關(guān)系的
84785004
03/20 15:47
好的,謝謝
小菲老師
03/20 15:48
不客氣,祝工作順利
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