問題已解決

?第一:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方 111,233.20 第二:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方3,781,192.80 第三:?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方 44,142.27 第四:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 730,104.03 第五:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方 1,320.00 第六:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方 4,445,525.90 二-六的科目加起來=一的科目的負數(shù)。如何調(diào)整平呢?好像之前遺留下來的數(shù)據(jù)

84784961| 提問時間:2022 10/14 15:21
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,先把所有科目余額調(diào)整到未交增值稅,看看未交增值稅科目下的余額是在貸方還是借方?你確定你們現(xiàn)在交的稅沒有問題嗎?
2022 10/14 15:22
84784961
2022 10/14 15:23
現(xiàn)在的沒有問題,弄到未交增值稅是借方呢
耿老師
2022 10/14 15:24
您好,那也就是說現(xiàn)在你們沒有留底的進項稅對吧?這個科目的余額應(yīng)該是零嗎?
84784961
2022 10/14 16:29
現(xiàn)在應(yīng)該只有9月的稅費才對
耿老師
2022 10/14 16:30
你好,剩余九月份的之外,差額是在借方還是貸方?
84784961
2022 10/14 20:54
是在借方
耿老師
2022 10/14 22:58
你好!你們正確的是沒有留抵稅金,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84784961
2022 10/15 00:20
這樣子啊,好的
耿老師
2022 10/15 04:07
你好!你可以查明產(chǎn)生借方余額的原因嗎?無法查明六計入營業(yè)外支出
84784961
2022 10/15 07:56
查不出來原因,因為是很久了的15年的
耿老師
2022 10/15 08:20
你好!所以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84784961
2022 10/15 08:22
8萬元一下轉(zhuǎn)營業(yè)外支出會不會太多呢
耿老師
2022 10/15 09:14
你好!實際業(yè)務(wù)沒有問題,你們差這么多稅金嗎?
84784961
2022 10/15 09:14
我也不知道怎么回事,賬是這樣一直做下去,找不出什么原因
耿老師
2022 10/15 09:20
你好!那就一次結(jié)轉(zhuǎn)把
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