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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司跟其他公司有合作的業(yè)務(wù),客戶轉(zhuǎn)款到我們公司,發(fā)票也是我們開票給客戶,然后我們?cè)俑献鞴痉诌@筆收入 我們就從對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)金額給合作公司,合作公司開勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票給我們,1,這個(gè)發(fā)票怎么做分錄呢 。2 合作公司開過(guò)來(lái)的勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,也是可以入我們成本的吧
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速問(wèn)速答你好,一般按照服務(wù)費(fèi)計(jì)入費(fèi)用
分錄
借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款等
03/19 17:24
84785011
03/20 10:06
老師,不用應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)嗎,我們是一般納稅人,發(fā)票開的專票
高輝老師
03/20 10:09
你好,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅
借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款等
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